单选题

会计主管应()核对印鉴卡核算科目、核心系统、验印系统、人行账户管理系统及印鉴卡实物,做到五相符

A. 每日
B. 每周
C. 每月
D. 每季

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账户管理岗每对账户开立、变更、撤销资料进行梳理核查;每对核心系统、电子印鉴系统、人行账户管理系统账户信息进行核对() 系统自动在核心系统中按照每份()元的假定价格收入“811201-使用中印鉴卡”表外科目。 验印系统中,印鉴卡销户恢复后,印鉴卡变回() 客户办理销户手续,印鉴卡收回以后,经办人员应立即在核心业务系统中对科目“印鉴卡片”账户记付出1元,同时验印系统柜员在验印系统中对该账户做销户处理() 柜面办理需电子验印的业务出现异常时,对于电子验印系统出现的异常,事发机构柜员应采用本行保管的预留印鉴卡进行手工折角验印,并由柜面主管复核,核验印鉴人员须在业务凭证印鉴下方加盖名章,并注明“已核对一致”字样() 可录入验印系统的印鉴卡要求() 核心系统的授权员即为验印系统的授权员() 电子验印系统()责影像复核、印鉴卡删除和印鉴卡销户恢复。 验印系统中,印鉴卡变更后,系统默认()天的抽卡日期。 会计主管应每对本网点使用中的纸质印鉴卡(包括久悬账户的印鉴卡)进行检查核对;每对组合印鉴卡逐一核对() 核心系统内部账跨机构转账应启动交易() 验印日志是指系统对验印识别组操作柜员通过电子验印系统核对印鉴情况的记载,包括验印涉及等信息() 外围系统(大小额支付系统、同城交换系统、资金系统、黄金清算系统、理财系统、外汇卡系统、信用卡系统等)与核心系统之间的往来,分别不同的系统使用()科目进行过渡核算。 核心系统没有授权权限的对账员可以拥有验印系统权限() 根据《广东华兴银行营运预留印鉴管理办法》,各分行应对新增的账户资料进行核对,确保实物数量、核心系统账户信息、验印系统账户信息的一致性() 验印系统中,印鉴卡变更完成后,印鉴库中原印鉴卡状态显示为已停用。() 核心系统中,保管箱抵押金收取时在科目核算() 应查看超级柜台剩余银行卡张数,与核心系统中柜员凭证箱余额是否相符,核对当日发卡明细,确保账账相符,并在《发卡明细表》上签字确认() 前台柜员在核心系统交易界面完成相关要素录入后,会联动到验印系统调取验印结果。() 验印人员、复核验印人员不得使用同一印鉴卡进行印鉴的审核,票据印鉴实行双人审核制度,柜员之间不得交叉使用印鉴卡(已实行电子验印系统的网点按电子验印系统管理办法执行)。
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