单选题

手工补制凭证应规范填写凭证要素,须进行核实,并写明原因签字确认()

A. 网点柜员
B. 网点主管
C. 二级行行长
D. 分、中心支行、事业部财务会计部负责人

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柜员间凭证调剂须填写空白凭证领用单() 各分行制卡中心收到制卡服务商邮寄的卡片,根据发货清单清点实物,并填写“重要空白凭证收入/付出凭证”,核对无误后,库管柜员使用交易,选择“非空白卡转入”,在“重要空白凭证收入/付出凭证”上打印核实行() 营业机构将补制的回单交于客户前,应审核凭证要素的,存在问题的应谨慎提供() 发生长短款时,清分人员应填写暂收暂付款记账凭证,注明原因,进行挂账处理,并登记()。 补录要素变更,可对3错日内补扫的记账凭证进行变更() 客户办理主机批量入账交易,不再联动打印,网点也不需要手工补制凭证() ()重要空白凭证可用“61708凭证手工销号”交易进行手工销号处理。 重要凭证使用时,如何进行规范的手工批注? 重要凭证使用时,如何进行规范的手工批注 特种转账凭证要求要素填写齐全,,数字准确,书写规范,字迹清楚,易于辨认() 根据记账凭证的要素,逐项审核记账凭证的各项目是否填写齐全,书写是否规范属于记账凭证审核中完整性审核() 补录要素变更,可对30日内补扫的记账凭证进行变更。 补录要素变更,可对30日内补扫的记账凭证进行变更() 办理款项交接时,()应填写二联款项交接凭证,加盖名章,并根据款项交接凭证进行系统交易。 收入现金应将缴款凭证和现金一并收下,审核现金缴款凭证要素是否齐全,填写是否正确。收款应先点(),卡准(),再点() 柜员因填写或打印错误需作废的重要空白凭证,应通过核心系统“60509重要凭证手工销号”选择“2-作废销号”,手工作废剪角并加盖“作废”戳记() 使用记账凭证替代原内部使用的现金收入凭证、现金付出凭证、转账借方凭证、转账贷方凭证、表外收入凭证和表外付出凭证,即在ABIS系统记账凭证上半部分手工填写()等记账要素,在凭证的下半部分由系统打印记账信息。 内部帐户隔日发现记帐串户,如发现贷方记帐串户,应填写()凭证进行冲正,应填写贷方蓝字凭证进行补正。 柜员办理客户缴存现金业务,对客户填写的缴款凭证,应认真审核凭证上各项要素是否填写(),大小写金额是否相符,发现不符应要求缴款人重新填写缴款凭证;若客户未填写缴款凭证,由客户通过交互屏对缴款信息进行签字确认。 发生长短款时,清分人员应填写()记账凭证,注明原因,进行挂账处理。
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