登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
审计行为研究显示,审计人员通过对程序的内部程序的评估来确定样本规模时是不一致的。甚至当审计人员在对控制的评估上取得一致时,这一问题仍然会发生。以下哪一项技术在减少审计人员确定样本规模的不一致上是有效的?()I.要求审计人员在利用属性抽样进行控制测试时,采用95%的置信水平II.建立专家系统”,或者书面的决策支持系统,将对控制结构的凭估和建议的测试所需的样本规模联系起来III.要求审计人员估计总体方差与标准差,利用这一信息计算控制测试所需的样本规模
单选题
审计行为研究显示,审计人员通过对程序的内部程序的评估来确定样本规模时是不一致的。甚至当审计人员在对控制的评估上取得一致时,这一问题仍然会发生。以下哪一项技术在减少审计人员确定样本规模的不一致上是有效的?()I.要求审计人员在利用属性抽样进行控制测试时,采用95%的置信水平II.建立专家系统”,或者书面的决策支持系统,将对控制结构的凭估和建议的测试所需的样本规模联系起来III.要求审计人员估计总体方差与标准差,利用这一信息计算控制测试所需的样本规模
A. 只有II
B. 只有I
C. I和III
D. I、II和III
查看答案
该试题由用户584****59提供
查看答案人数:47560
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户584****59提供
查看答案人数:47561
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部()
内部审计人员执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
内部审计人员需要在审计终结阶段执行分析程序,验证其他审计程序所得结论的合理性,以保证审计质量。---审计部()
审计准则是通过审计人员执行审计程序体现出来的()
内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是.。---审计部()
内部审计人员需要在()阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。
根据《国际内部审计专业实务框架》,内部审计师评估机构风险管理程序的充分性,应该()
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()。
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()
审计人员可以通过设定审计程序而控制的风险是()
审计人员对贻销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
审计人员实施的下列审计程序中,属于薪酬循环内部控制的是( )。
内部审计人员执行分析程序,有助于实现下列目标.---审计部()
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了