多选题

审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:<br/>①检查销售与收款循环中的凭证和记录;<br/>②观察销售与收款业务执行情况;<br/>③向有关人员询问销售与收款业务情况;<br/>④对营业收入的真实性进行 分析。<br/>“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()

A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

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共用题干(一)资料2013年2月,某审计组对甲公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关销售与收款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到:①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批;②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单;③所有销售退回和折让业务都要经过授权审批;④由内部审计部门对销售业务定期进行抽查。2.审计人员对销售与收 销售与收款循环内部控制包括( )。 在销售与收款循环审计中,审计人员现场观察对账单的寄出情况,其目的是() 在销售与收款循环审计中,审计人员现场观察对账单的寄出情况,其目的是() 在销售与收款循环审计中,审计人员现场观察对账单的寄出情况,其目的是() 被审计单位销售与收款循环中的内部核查程序的主要内容包括() 被审计单位针对销售与收款循环中内部核查程序的主要内容包括(  )。 审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有( )。 审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有: 审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序是: 审计人员对被审计单位销售与收款循环不相容职责的划分情况进行检查时,可实施的审计程序有:    被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括(  )。 下列属于销售与收款循环内部控制测试的有() 销售部经理负责销售和赊销信用的审查和批准(2)货物发出后,由销售人员负责催收货款(3)出纳员期末向客户寄送应收账款对账单,并针对不符事项进行调查(4)发生销售退回或折让需要编制汇款通知书2.审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:(1)向有关人员询问销售与收款业务情况(2)观察销售与收款业务执行情况(3)检查是否编制销售单、发运单和销售发票(4)对营业收入实施截止测 2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下:资料1.审计人员抽查了发运凭证、客户订货单、贷项通知单和请购单等文件。针对“资料1”,审计人员抽查的文件中,和销售与收款业务循环相关的有( )。 2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下:<br/>资料1.审计人员抽查了发运凭证、客户订货单、贷项通知单和请购单等文件。<br/>针对“资料1”,审计人员抽查的文件中,和销售与收款业务循环相关的有() 销售与收款内部控制的主要方法包括()。 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有( )。 下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有() 针对使用信息系统实现自动化的被审计单位,下列销售与收款循环的内部控制中存在设计缺陷的是()。
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