单选题

在内部控制审计中,下列关于选择拟测试控制的基本要求的说法中,错误的是( )。

A. 对特定的相关认定而言,可能有多项控制用以应对评估的错报风险
B. 在确定是否测试某项控制时,注册会计应当考虑该项控制单独或连同其他控制,是否足以应对评估的某项相关认定的错报风险
C. 注册会计师没有责任对单项控制的有效性发表审计意见
D. 注册会计师需测试与某项相关认定有关的所有控制

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在内部控制审计中,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的有() 下列有关注册会计师在内部控制审计中选择拟测试的控制的说法中,错误的是( )。 在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是() 在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是( )。 在执行内部控制审计时,下列有关法注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是()。 在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,正确的有()。 在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是()。 在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是()。 在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是() 下列关于基金管理公司内部控制基本要求的叙述,正确的是( )。 下列关于基金管理公司内部控制基本要求的叙述,错误的是( )。 下列关于基金管理公司内部控制基本要求的叙述,正确的是( )。 在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是(    )。 (2018年)在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是( )。 在内部控制审计中,关于控制测试的下列说法中,正确的有( )。 注册会计师应当按照()方法实施内部控制审计工作,该方法是注册会计师识别风险、选择拟测试控制的基本思路 内部控制基本要求中强调的“严格授权控制”包含( )。 甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有() 下列关于企业内部控制审计,注册会计师采用自上而下的方法选取拟测试的控制的说法中,错误 的是( )。 在内部控制审计中,注册会计师应当采用自上而下的方法选择拟测试的控制。下列各项中属于自上而下的方法步骤的有()
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