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某被审计单位所属子(分)公司数量较多,审计人员决定以一家子公司为典型分析财务报表的可靠性和正确性,选择典型子公司主要考虑()。
单选题
某被审计单位所属子(分)公司数量较多,审计人员决定以一家子公司为典型分析财务报表的可靠性和正确性,选择典型子公司主要考虑()。
A. 供应商数量
B. 坏账损失大小
C. 职工学历
D. 预算方式
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观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()
国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据是()。
国家审计机关向被审计单位做出审计决定的依据是:
资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 针对该循环的控制弱点,向ABC公司的管理当局提出改进建议。
审计机关应当将审计机关的审计报告和审计决定送达被审计单位和有关主管机关、单位。审计决定生效日是()
某零售公司内部审计主任收到了一个分公司主计长打来的电话,他抱怨派至其所在分公司的内部审计师开展的审计工作,并要求解雇该审计师。内部审计主任尚是首次听到针对该审计师的抱怨之辞。事实上,该审计师的报告总是及时和称职的。业绩评价也表明该审计师工作能力比较强。然而,该审计师有时又有点讨人嫌。该分公司经审计发现的问题属一般数量,对于审计人员指出的问题总是及时予以改正。内部审计主任在决定该如何处理分公司主计长
审计人员办理审计事项,与被审计单位负责人或者有关主管人员有()的,被审计单位有权申请审计人员回避。
某有限责任公司在深圳成立了一家分公司,该分公司为了扩大经营管理渠道,决定与深圳有关单位联合经营,根据法律规定()
被审计单位可以不执行经审会审计决定()
被审计单位收到审计报告后提出书面意见的期限以及被审计单位执行审计决定的期限分别是:
内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部()
由审计机关派遣审计人员到被审计单位进行的审计为
审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是()
某审计师被派去审计某公司薪金控制制度,该控制制度的处理过程最近被外包给一家信息服务机构。考虑到这项外包决策,该内部审计师应该采取什么行动?
注册会计师在对被审计单位财务报表实施进一步审计程序时,检查了被审计单位销售发票副本上有关人员的签字,这一程序所属的测试类型为()。
继续审计是指审计机关对被审计单位执行审计决定的情况所进行的追踪审计。
被审计单位是一家钻石饰品商业企业,在进行监盘时,注册会计师可采用的审计程序有( )。
资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 指出该循环内部控制的弱点,分析各弱点可能导致的错报类型。
国家审计机关依法对被审计单位做出审计处理处罚决定,体现了审计的( )
一家大型服务公司的审计人员正在对该公司的现金余额实施审计。审计人员考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审计程序是()。
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