甲公司是一家食品企业 。该公司聘请的会计师事务所在对其进行审计时,发现该公司在货币资金内部控制方面存在以下做法 。下列关键控制环节中,存在重大缺陷的是()
A. 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管
B. 对重要货币资金支付业务,实行集体决策
C. 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金
D. 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
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