单选题

在对银行的投资和放贷活动的审计中,以下的程序中哪项是初步调查工作的一部分?

A. 审查自上次内部审计以来由政府和外部审计师实施审计的报告。
B. 与管理层会谈,确认有关投资或贷款活动政策的变化。
C. 审查董事会会议记录,确认影响投资和贷款活动政策的变动。
D. 以上都是。

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对营业收入截止期测试,以下审计程序中效果最差的是() 对营业收入截止期测试,以下审计程序中效果最差的是() 以下审计程序中,不属于分析程序的是( )。 以下审计程序中,不属于分析程序的是: 以下审计程序中,不属于分析程序的是()。 以下审计程序中,不属于分析程序的是( )。 以下事项中,关于A注册会计师考虑内部审计活动及其可能对审计程序的影响的表述中,不恰当的是()。 以下事项中,关于A注册会计师考虑内部审计活动及其可能对审计程序的影响的表述中,不恰当的是() 关于内部审计责任和职权,以下哪项说法中错误的是() 以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。 根据《审计法》,下列审计活动中,符合关于审计程序的法律规定的是() (2016中)中央银行对商业银行及其他金融机构的放贷利率是() 为确保在确认业务中对某些审计发现采取了纠正措施,可要求进行后续追踪活动。内部审计活动开展所需要的后续追踪活动的责任应当在以下哪项是界定?() 从现代内部审计视角来看,以下哪项表达是内部审计活动对管理的最为重要的好处() 以下哪项是审计方案中的恰当步骤? 以下审计程序中,属于风险评估程序的有() 以下审计程序中,属于风险评估程序的有()。 以下审计程序中,属于风险评估程序的有()。 以下审计程序中,属于控制测试程序的有() 下列审计程序中属于银行存款控制测试的是()。
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