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内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的进行审计和评价的活动()
多选题
内部审计是指为实施内部监督,依法对行内各单位部门的会计报表、帐簿、凭证及有关经济活动进行检查,对财务收支的进行审计和评价的活动()
A. 确切性
B. 真实性
C. 合法性
D. 效益性
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下列各项中,能够对行政事业单位内部控制进行内部监督和评价的是()。
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
会议强调,内部监督是防止内部控制流于形式的重要保证。为此,公司应当强化内部监督制度,由审计委员会和内部审计机构全权负责内部控制的监督检查,合理保证内部控制目标的实现;审计委员会和内部审计机构在内部监督中发现重大问题,有权直接向董事会和监事会报告。
商业银行内部审计、内控管理、合规管理职能部门和()部门应当根据职责分工,建立并有效实施代销业务的内部监督检查和跟踪整改制度
内部监督是烟草专卖行政主管部门内部实施的监督,包括()监督和()监督
月末,单位内部的审计人员对资产负债表进行审核,属于会计监督中的单位内部监督和事后监督()
内部审计是指我行为实施( )依法对行内各单位(部门)的会计报表.帐簿.凭证及有关经济活动进行检查,对账务收支的真实性.合法性和效益性进行审计和评价 活动。
内部监督是单位对内部控制建立与实施情况进行监督检查,自下而上的单向检查。
各级纪委监委案管室作为对审查调查工作进行内部监督的重要职能部门,要进步突出监督职责,聚焦监督主责主业,在履行内部监督职能上持续发力、精准发力()
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
行政内部监督系统是指行政机关在国家行政系统内部实施的各种监督所组成的行政监督系统,下列属于行政内部监督的是()。
单位内部监督应当发挥对单位业务活动和内部控制活动监督与监控的作用,内部监控是对内部控制的有效性进行评估的过程,并通过内部审计来实现。
国家监督是指财政、审计、税务等政府机关代表国家对各单位的财务会计工作进行的监督,它是我国经济监督体系的重要组成部分,与单位内部监督起互补作用。( ? )
()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
商业银行在实施内部审计活动外包时,本银行内部审计人员应参与并监督项目实施()
内部监督是内部审计机构或经授权的其他监督机构的职责()
内部监督应当与内部控制的建立和实施()。
理财计划的内部监督部门和审计部门应适时对理财计划的运营情况进行监督检查和审计,并直接向__报告()
理财计划的内部监督部门和审计部门应适时对理财计划的运营情况进行监督检查和审计,并直接向()报告?
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