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对固定资产审计实施实地检查审计人员的重点是固定资产()
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对固定资产审计实施实地检查审计人员的重点是固定资产()
A. 本期新增加的
B. 本期减少的
C. 计提折旧的
D. 正在使用的
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实施实地观察审计程序时,审计人员可以以固定资产明细账为起点,进行实地追查,以证明会计记录中所列固定资产确实存在,并了解其目前的使用状况;也可以以实地为起点,追查至固定资产明细分类账,以获取实际存在的固定资产均已入账的证据
实施实地观察审计程序时,审计人员可以以固定资产明细账为起点,进行实地追查,以证明会计记录中所列固定资产确认存在,并了解其目前的使用状况;也可以以实地为起点,追查至固定资产明细分类账,以获取实际存在的固定资产均以入账的证据()
下列属于审计人员对固定资产实施实质性测试程序有:( )。
2012年4月,某审计组对丙公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:审计人员准备对固定资产实施监盘时,丙公司提出如下建议:①对房屋、建筑物等固定资产,重点抽查验证;②对已安装使用的固定资产,在小范围内抽查验证;③对可移动的固定资产,在小范围内抽查验证;④对异地使用的固定资产,不再抽查验证。丙公司提出的监盘建议,审计人员不应采纳的是()
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有()。
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有:
审计人员发现被审计单位办公用固定资产作为生产用固定资产计提折旧,可能导致的结果有()
从固定资产实物审查固定资产明细账,主要是为了证实固定资产的__审计目标
(2012年)2012年4月,某审计组对丙公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下:审计人员准备对固定资产实施监盘时,丙公司提出如下建议:①对房屋、建筑物等固定资产,重点抽查验证;②对已安装使用的固定资产,在小范围内抽查验证;③对可移动的固定资产,在小范围内抽查验证;④对异地使用的固定资产,不再抽查验证。丙公司提出的监盘建议,审计人员不应采纳的是()。
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
审计人员发现被审计单位将办公用固定资产作为生产用固定资产计提折旧,可能导致的结果有:
固定资产审计的目标有()
在固定资产审计中,审计人员应实施的审计程序有()。[2009年初级真题]
对固定资产审计,通过计算本年度计提折旧额占固定资产原值的比例,并与上年比较,无法帮助审计人员判断的事项有()。
注册会计师正在对被审计单位的固定资产审计,简要回答检查固定资产的所有权的审计程序。
A注册会计师怀疑甲公司漏提固定资产的折旧费,应重点针对固定资产项目的()认定实施审计程序
(2017年)审计人员发现被审计单位将办公用固定资产作为生产用固定资产计提折旧,可能导致的结果有:
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