单选题

对于本期减少的固定资产,审计人员通常不执行的审计程序是()。

A. 有关的会计记录
B. 审查有关的批准文件审查
C. 审查出售和报废固定资产的净收益
D. 函证固定资产的购买单价

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审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有() 审计人员对固定资产相关的内部控制进行测评时,应实施的审计程序有: 检查本期固定资产的减少的审计要点不包括()。 下列审计程序中,属于审计固定资产清理的实质性程序的有(  ) 审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有: 审计人员在运用抽样技术对固定资产计价进行测试过程中,由于执行额外审计程序而降低了审计效率的抽样风险是() 注册会计师实施的下列审计程序中,能够证明固定资产存在认定的审计程序是 注册会计师实施的下列审计程序中,能够证明固定资产存在认定的审计程序是( )。 计算固定资产原值与本期产品产量的比率,并与以前期间进行比较,是对固定资产实施的哪种审计程序之一() 对于融资租入的固定资产,注册会计师应实施的审计程序有() 注册会计师正在对被审计单位的固定资产审计,简要回答检查固定资产的所有权的审计程序。 以下审计程序最能证实固定资产的存在认定的是( )。 固定资产审计中,实施盘点的重点是本期增加的固定资产,但在内部控制制度不健全或无效时,审计人员应对固定资产进行全面实施盘点。(1.0分) 下列有关固定资产审计程序的表述中,注册会计师认为不恰当的是() 下列有关固定资产审计程序的表述中,注册会计师认为不恰当的是() 下列有关固定资产审计程序的表述中,注册会计师认为不恰当的是(  )。 下列有关固定资产审计程序的表述中,注册会计师认为不恰当的是()。 下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有()。 下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有( )。 下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有()。
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