多选题

档案管理岗于放款次日与会计部门核对放款总额,总额不一致的须逐笔核对,根据客户经理或会计部门送交的等进行核对,查明原因,予以纠正()

A. 入账单
B. 借款凭证
C. 汇票复印件
D. 汇票原件

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档案管理员在放款通知书上加盖放款业务内部专用章() 专职抵押登记岗人员务必做到专人专岗,不得由客户经理、审查审批岗、放款审核复核岗、档案管理岗兼任() 保管期限界满的会计档案,应由档案管理部门编制销毁清册登记,经审批后,会计部门、()、档案管理部门共同派人现场监销 分行放款业务审查岗对支行报送的放款业务资料进行,同时对信贷管理系统中的放款业务信息进行核对,无误后上传至总行放款业务审核岗() 根据本行《授信业务放款管理办法》的规定,异地支行押品权证的保管由支行运营人员和风险经理实行双人共管,其押品权证和放款档案需按定期移交至分行押品保管岗和档案管理岗() 信贷部门应加强与会计部门的账务核对,并建立转账支票透支客户的档案,对()资料应予以归档,按照我中国建设银行档案管理办法的相关规定进行保管 分行放款业务审查岗对支行报送的放款业务资料进行核查,同时对信贷管理系统中的放款业务信息进行核对,无误后上传至总行放款业务审核岗() 根据《广东华兴银行放款管理办法》,放款终审岗职责包括负责辖内授信业务放款审查、押品及信贷档案的政策、制度管理与执行() 风险部门应设置档案管理岗,负责档案的交接、立卷归档、调阅及定期整理与核对工作,不需要保持档案管理岗岗位的稳定性() 会计档案销毁时,应由会计部门、内审部门、档案管理部门共同派人现场监销,并在销毁清单上签章确认() 分行放款业务审查岗对支行报送的放款业务资料进行核查,同时对中的放款业务信息进行核对,无误后上传至总行放款业务审核岗 放款业务管理岗在审核授信客户放款业务前提条件已落实、资料已齐全后,登录对各项要素逐一进行核对 根据《会计档案管理办法》的规定,当年形成的会计档案在年度终了后,可暂由会计部门保管( )。 根据《会计档案管理办法》的规定,当年形成的会计档案在年度终了后,可暂由会计部门保管() 会计档案销毁工作由()等共同负责,由专人组成监销小组,会计档案由档案管理部门统一管理的,会计部门应配合会计档案的销毁工作,派人现场监销。 运营管理部门档案管理岗负责() 放款中心放款审核岗工作职责包含()。 档案管理岗负责会计凭证的() 放款主管从信贷系统中获取待批准的申请任务,确认以后,在信贷系统中录入放款审批意见,生成、打印放款通知书,签字并提交档案管理员() 信贷档案按照信贷业务活动流程分为放款前档案、放款档案、贷后管理档案、资产保全档案()
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