多选题

资料移交人员应核对往账清单与各类支付凭证(清单)收款人账号、名称等要素是否一致,核对人员应在往账清单上注明()

A. 核对结果
B. 核对日期
C. 签章
D. 账务日期

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大额系统往账汇总凭证除与往账正常业务清算核对一致,还应与以下()核对一致。 往账录入要以真实的原始凭证为依据,确认以录入清单为依据。 大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后,应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后,确认员选择()交易进行往账确认。 往账业务清单、来账业务清单,反映营业机构()时候的往来账明细,营业机构须按日打印。 集中作业平台业务大、小额支付渠道的往账业务收款人户名长度增长至可支持个汉字或字符() 集中作业平台业务大、小额支付渠道的往账业务收款人户名长度增长至可支持()个汉字或字符。 《会计基础工作规范》规定,移交人员在办理移交时,要按移交清册逐项移交;监交人员要逐项核对点收() 第二代支付系统业务资料往来账业务凭证、营业机构业务清单随当日传票装订() 营业机构于结息日后的第()个工作日打印批量结息资料,包括结息凭证(结息清单)及利息回单(利息回单可由上级行集中打印),核对结息凭证(结息清单)与利息清单,内部核算账户应核对利息清单与利息凭证,抽查审核部分账户结计的利息和账务是否正确 收款人开户社将社内往来贷方凭证第一联作借方传票,支付系统专用凭证()作贷方传票,将款项记入收款人账户,支付系统专用凭证第二联加盖转讫章作收账通知交给收款人。 A级以上柜员对打印的凭证、清单等资料进行整理检核,确保账账、账簿、账表、账证相符() A级以上柜员对打印的凭证、清单等资料进行整理检核,确保账账、账簿、账表、账证相符() 银行收款人员到达车站后,集中解行车站客运值班员应及时确认收款人员的身份,并由当班客运值班员在票务室监控下核对银行收款人员证件信息,核对无误后由值班站长和客运值班员与银行收款人员进行尾箱交接。 重要空白凭证管理员由于岗位变动等原因需要将凭证移交他人时,应抄列凭证交接清单,与接收人员共同核点库存,并与有关账簿进行核对。无误后双方登记,办理交接手续() 判断:工作移交和材料需要附工作明细清单,交接双方及监交人签字() 上下两级清算机构柜员将内部账结息入账凭证、内部账结息入账清单与内部账利息计算表的数据核对一次() 省资金中心及县级联社柜员()对内部账结息入账凭证、内部账结息入账清单与内部账利息计算表的数据核对一次。 结汇资金使用时,需审核与结汇资金使用用途相关的合同或协议.发票.收款通知(收款人).付款指令(付款人).用途清单或支付凭证等证明文件;银行应对发票的真实性进行审核。关注客户应核实发票真实性() 支付款项的原始凭证,必须有收款单位和收款人的收款证明。 移交人员因病或者其他特殊原因不能亲自办理移交的,经单位领导批准,可暂时封账,等移交人员亲自来后再移交。
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