单选题

新近成立的内部审计部门的主管正在草拟该部门的正式书面章程。下列( )同内部审计部门工作效果有关的事项应当体现在章程中。

A. 开展审计工作的次数
B. 报告审计发现的方式
C. 内部审计师用于调查并报告舞弊事件的程序
D. 内部审计师不受限制地接触和审计表现有关的那些记录、人员和实物资产

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内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是() 主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督() 主管部门或审计部门对非营利组织财务活动进行的监督属于内部监督() 以下哪种情况有助于提高内部审计部门和外部审计部门之间的总体审计效率? 商业银行应当明确内部审计部门在资本管理中的职责。内部审计部门应当履行以下职责() 合规部门与内部审计部门的关系为( )。 审计部门负责对内部控制的进行审计() 某组织正在发展质量审计部门的进程中。以下哪项是新的质量审计部门和存在的内部审计部门之间的正确关系?() 审计部门将内部控制风险分为()。 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( ) 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?() 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是() 商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了。 商业银行法律/合规部门不许接受内部审计部门的审计。( ) 商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。() 内部审计部门向()负责并报告工作。 内部审计部门不对董事会负责。()
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