单选题

审计涉及系统测试的,各行社应要求外部审计组派出专业的(),经信息管理部门审批,在系统管理员在场情况下进行测试

A. IT审计师
B. 审计师
C. 高级审计师
D. 国际注册内部审计师

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涉及运行系统验证的审计要求和活动,应() 各行社不得以保密为由,拒绝或拖延审计资料提供() 审计署专业审计司和派出机构的审计分工原则有: 各行社向外部审计组提供的调阅资料须做到交接双方的签章并注明时间,涉密资料须按单位规定的权限范围,经()审批后方可提供 各行社要确保外部审计机构能够按照省联社与外部审计机构确定的审计范围对本行社的进行检查,以发现信息科技存在的风险,国家法律、法规及监管部门规章及规范性文件规定的重要商业、技术保密信息除外。---审计部() 各行社信息科技审计过程中审计人员可以运用合适的方法和工具搜集信息,采集证据,审计方法包括但不限于。---审计部() 各行社至少应按《商业银行信息科技风险管理指引》规定,每年进行一次全面审计。---审计部() 各行社要确保外部审计机构能够按照省联社与外部审计机构确定的审计范围对本行社的进行检查,以发现信息科技存在的风险,国家法律、法规及监管部门规章及规范性文件规定的重要商业、技术保密信息除外() 委托外部审计机构进行信息科技风险审计,根据需要,外部审计机构可以对本行社提供的任何文件进行修改、复制或带离现场。---审计部() 总体审计方案是审计机构对审计项目的()和审计组的派出所作的一般性安排 已核销的呆账,各行社审计部门应逐笔进行专项审计检查,重点审计检查呆账核销资料的真实性、责任认定的合理性、流程的规范性和审批的合规性,检查面要求100%() 审计报告是指审计组对审计事项实施必要的审计程序后,就审计实施情况和审计结果向派出的审计单位提交的书面报告() 审计组开展审计工作,有关单位应当按照审计组的要求提供() 在内部审计专业,标准涉及以下哪项?() 实施内部审计时应组成审计组。审计组由()以上审计人员组成,实行组长负责制。 注册会计师应从被审计单位内部和外部了解被审计单位及其环境。下列各项因素中,涉及被审计单位外部因素的有(  )。 审计事实确认书是审计组向派出审计部门报告审计任务完成情况和审计结果,对被审计对象做出评价并提出意见和建议的书面文件() 内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?() 内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?( ) 注册会计师应从被审计单位内部和外部了解被审计单位及其环境。下列各项因素中,仅涉及被审计单位外部因素的有( )
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