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审计人员在实施风险评估程序时通常不涉及审计抽样

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下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有()。 基于集团审计目的,集团项目组实施风险评估程序时,应当了解的事项包括()。 审计人员实施风险评估程序获取有关控制设计和执行的审计证据,其程序主要包括()。 下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有()。(审计抽样的适用性-2014年) 中国大学MOOC: 注册会计师实施的下列审计程序中,通常会涉及审计抽样的是(  )。 审计人员对被审计单位银行存款实施实质性程序时,可采用的审计程序有() (2014年)下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有( )。 审计人员在对银行存款实施审计程序时,下列做法中正确的有() (2014年真题)下列各项审计程序中,通常不采用审计抽样的有(  )。 注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是( )。 注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是() 审计人员针对融资租入固定资产实施审计程序时,除可以参照经营租赁相关审计程序外,还应审查() 内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?() 内部审计活动的外部评估通常不涉及以下哪项?( ) 审计抽样通常不适用的审计程序是: 因审计成本效益等因素制约,审计人员对实施抽样范围以外发生的问题,审计人员不承担审计责任() 评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。 基于集团财务报表审计,在实施风险评估程序时,集团项目合伙人应当了解的事项包括() 基于集团财务报表审计,在实施风险评估程序时,集团项目合伙人应当了解的事项包括()。 在决定对内部审计人员的特定工作实施进一步审计程序时,注册会计师无需实施的审计程序是()。
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