多选题

销售与收款循环的业务活动中,通常应当进行授权审批控制的有()

A. 订立合同
B. 发送商品
C. 核销坏账
D. 收回应收账款
E. 销售退回与折让

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下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有: 注册会计师通常可以通过(  )程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。 典型的销售与收款循环包括的业务活动有() 典型的销售与收款循环包括的业务活动有() 在以下销售与收款授权审批关键点控制中,下列选项能够做到恰当控制的有( ) 在以下销售与收款授权审批关键点控制中,下列选项能够做到恰当控制的有( )。 在以下销售与收款授权审批关键点控制中,下列选项能够做到恰当控制的有() 审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有() 下列属于销售与收款循环中的业务活动的有( ) (2013年)典型的销售与收款循环包括的业务活动( )。 在以下销售与收款授权审批关键控制点中,做到恰当控制的是() (2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。 了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制时,注册会计师通常实施的程序包括(  )。 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有() 下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有: (2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。 以下属于销售与收款循环涉及的主要业务活动有()
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