登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
监事会可以聘请协助开展审计工作()
单选题
监事会可以聘请协助开展审计工作()
A. 会计师事务所
B. 律师事务所
C. 监管机构
D. 评估机构
查看答案
该试题由用户485****74提供
查看答案人数:21832
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户485****74提供
查看答案人数:21833
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
保险公司董事会审计委员会应当至少每年一次向董事会报告审计工作情况,并通报管理层和监事会。
监事会或不设监事会的有限责任公司的监事发现公司经营情况异常,可以进行调查,必要时,聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司。( )
根据《商业银行监事会工作指引》的规定,监事会在履职过程中,不能采用聘请第三方专业机构提供协助的方式()
审计工作考核结果()的单位,可以申报公司审计工作先进单位()
审计工作底稿概念审计工作底稿
下列()概念可以区别电子审计工作底稿同传统审计工作底稿的保存方式
下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是()
中国大学MOOC: 审计工作经验较少的人员可以复核审计工作经验较丰富人员编制的审计工作底稿。
中国大学MOOC: 审计工作经验较少的人员可以复核审计工作经验较丰富人员编制的审计工作底稿。
内部审计人员开展内部审计工作不需要坚持()原则
监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。
审计组开展审计工作,有关单位应当按照审计组的要求提供()
开展审计工作应在交验审计通知书等证件。---审计部()
审计部◆开展审计工作应在交验审计通知书等证件()
商业银行开展内部审计工作包括()环节
经审会年度审计工作计划有()。
当面临较为复杂的IT环境时,注册会计师开展审计工作需要更多运用的审计技术和审计工作有( )。
审计预算由监事会决定。()
总部审计部可根据审计工作需要,()开展反洗钱审计
内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了