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冲正错帐必须经过复核,并由原经手人员审查签章。
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冲正错帐必须经过复核,并由原经手人员审查签章。
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所有的冲正业务必须经过网点负责人审批、授权员审核授权后方可进行错账冲正()
原封新券(币)发现错款,应查明原因,如确非本行责任,应开具证明,说明发现经过,经手人和证明人签章,经业务主管人员和所在营业机构负责人审批后,连同原捆封签、原扎把条、通过业务主管部门报送当地审查处理()
所有的冲正业务必须经过审批人审批、县级行社运营管理部门审核授权后方可进行错账冲正()
隔日发现记账串户,填制记账凭证,办理错帐冲正()
各分支机构自行填制报销凭证,费用审批人为,发票经手人为支行经办人员,必须双人经手,且不允许为发票经手人()
会计核算必须经过复核,实行钱帐分管,核算质量要达到()六相符。
错帐冲正业务授权时,授权人根据授权交易传票与错帐冲正及反交易清单、结算类、管理类()核对
0088冲正交易打印的冲正凭证必须补充填写冲正原因,同时经会计主管签名原错账交易凭证可以自行撕毁。
0088冲正交易打印的冲正凭证必须补充填写冲正原因,同时经会计主管签名原错账交易凭证可以自行撕毁()
当日错账冲正由原经办柜员进行冲正,隔日错账调整原则上也应由进行调整()
错账冲正须经()现场审核、审批和全程监督业务办理
发报报文冲正及删除的所有交易必须经过有权人授权后由()处理。
印鉴卡填写时启用日期和注销日期必须填写中文大写数字;经手和复核必须由()签章
中间业务缴费冲帐在9900模块操作,隔日错帐不允许冲正。()
()只用于划线和错帐冲正,以及按规定批注的有关文字说明。
隔日错账冲正原则上应由原经办柜员填制()进行冲正,并在此凭证上注明冲正原因,原凭证上用红字注明“已于X年X月X日冲正”。
对隔日的错账冲正,()必须在原错误凭证上注明错误事由、冲账日期等,授权人员与经办人员共同签字负责
复核柜员在差错冲正授权时,应认真履行复核义务。复核的主要内容包括冲正原因的真实性;红、蓝字冲正传票要素是否完整;冲正金额与错账金额是否一致;冲正需提供的资料是否符合规定等()
经手人在原始凭证上签字,写明用途。若经手人是,则需等签字()
错帐冲正中如划错红线,可在红线两端用红色墨水划×销去,并由记帐员在()端盖章证明。
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