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在一个应收帐款系统中,内部审计师发现源代码和可行性模块不一致,能够减少这种情况发生的控制是()。
单选题
在一个应收帐款系统中,内部审计师发现源代码和可行性模块不一致,能够减少这种情况发生的控制是()。
A. 需要通过对授权的源代码进行编译来更新可执行模块
B. 强制使用分开的开发库和生产库
C. 源代码变更需要管理层授权
D. 为源代码库安装访问控制程序
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在评估程序变更控制的过程中,IS审计师会用源代码比较软件来()
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
一个信息系统审计师被安排检查一个组织的技术恢复策略的充分性,审计师主要检查下列哪个因素()
一个IS审计师邀请参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关注的是()
IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要()
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作业成本(ABC)系统的采纳情况时,内部审计师被安排在了这个小组。小组中包括内部审计师的理由是内部审计师具备以下哪方面的知识()
在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作业成本(ABC)系统的采纳情况,内部审计师被安排在了这个小组。小组中包括内部审计师的最佳理由是内部审计师具备以下哪方面的知识?()
信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
一个信息系统审计师要求参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关心的是什么()
如果应收帐款函证结果表明没有审计差异,则注册会计师可以合理地推论,全部应收帐款总体是正确的。( )
对应收款项审计的重点是()问题,应通过分析性复核程序和凭证抽查发现应收帐款的虚记。
内部审计师考虑在审计报告中提出审计建议,以下哪项内容是审计师应当考虑的?Ⅰ.建议的可行性Ⅱ.实施建议的成本Ⅲ.提出建议的原因Ⅳ.与建议有关的后续措施的时间安排()
在组织的执行管理层决定组建一个小组调查作业成本(ABC)系统的采纳情况时,内部审计师被安排在了这个小组。小组中包括内部审计师的最佳理由是内部审计师具备以下哪方面的知识?
当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的()
某公司拥有一个规模庞大、分布广泛的内部审计机构。管理层希望实施一个旨在加强内部审计师之间沟通的计算机系统,这个系统要求内部审计师能够把信息储存在一个电子中心,以便所有其他内部审计师能够访问,并且能够方便地按特定主题查找信息。以下哪一类系统能最好地满足这些要求?
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
当可行性研究报告中提出一个可行性方案时,银行评估人员只需通过审计、计算和分析确认方案的可行性即可。()
当可行性研究报告中提出一个可行性方案时,银行评估人员只需通过审计、计算和分析确认方案的可行性即可()
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