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支行会计主管每周盘查支行收缴的假币。

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某支行网点支行长因工作需要,转授权给支行主管行长,在转授权期间,支行经办柜员受理一笔500万元单位客户电汇业务,支行会计主管因突发事件无法履行授权责任,支行主管行长先代替支行会计主管进行授权后报告分行会计运营部。请分析上述操作是否合规,如存在违规按授权制度规定应如何操作。 支行委派会计主管考核由各分行会计运营部按()组织实施。 支行会计经理重要会计事项的交接,监交人为支行分管行长或支行行长会同共同交接() 权限卡可由本网点的会计主管启用,也可支行人事部门启用,也可由支行会计结算部有权人启用。 授权人员应根据实际需要进行转授权,支行行长因工作需求,可以转授权给支行会计主管。 有放款审批权限的支行的借款合同专用章由支行会计主管统一保管、按照规定程序使用() 分行会计运营部对各支行的会计检查情况无需纳入会计主管及柜员考核。 收缴的假币,网点每月上缴邮储一级支行,办理交接登记() 支行辖属二级支行可不设立会计主管,可由支行负责人兼任。 分行会计运营部主管现金出纳工作的负责人每季度于假币上缴当地人民银行前盘查分行假币。 支行会计主管对柜员提交的对公结算账户开户资料进行复核属于系统授权。 柜员A是支行ATM机管理员。因家中临时有急事,经支行会计经理同意准假2小时。他将自己保管的ATM机钥匙锁入抽屉,并将抽屉钥匙私下交于支行会计经理后离开。请通过该事例分析该支行会计经理违反了会计经理“十禁”的规定() 支行库管员应定期编制(),连同《假币收缴凭证》第一联和假币一并上缴分行。 临近七夕佳节,某支行会计主管小华应着重包装哪类产品用于厅堂营销() 已收缴的假币必须在内交由总行送缴人民银行当地分支行() 对基本存款账户的大额现金支取,单笔或单日提现累计()由支行会计主管进行审批。 某支行网点A柜员受理单位客户一张200万转账支票,A柜员经审核无误后验印通过,单位客户离场,因属大额资金,A柜员通过录音电话联系该单位法人,经过确认后,A柜员开始为客户办理该笔业务,柜员联系支行会计主管,会计主管因突发事件不能进行现场授权,指定支行授权员代其进行授权审批,待其回来后补充签章,经支行授权员授权审批后该笔款项顺利转出。请分析A柜员、支行会计主管、支行授权员的行为。 办理以下业务需要支行会计经理审批授权的是() 支行的会计主管应()抽查监控录像。 收到支行上缴的假币,分行指定人员核对()无误后,在《假币上缴清单》上签收,办理假币入库手续,并登记《假币收缴登记簿》。
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