多选题

被审计单位的下列控制中,可以使用审计抽样的有( )。

A. 信用部门经理在销售合同上签名批准赊销
B. 操作人员在向某计算机数据处理系统输入数据前必须得到有关主管人员的签字授权
C. 对被审计单位存货盘点过程实施控制测试
D. 由独立人员对销售发票的编制作内部核查并签字确认

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下列被审计单位的控制中,与审计无关的控制是( )。 下列审计程序中,可以使用数据分析的有( )。 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:    审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 下列审计程序中,通常不宜使用审计抽样的有()。(2018年) (2018年)下列审计程序中,通常不宜使用审计抽样的有(  )。 下列被审计单位的控制中,通常与审计无关的是()。 审计抽样既可以用于控制测试,又可以用于实质性程序,在下列具体审计程序中,适宜采用审计抽样的是() 审计抽样既可以用于控制测试,也可以用于实质性程序,在下列具体审计程序中,适宜采用审计抽样的是() 审计抽样过程中的检查风险包括抽样风险和非抽样风险。下列措施中,可以来控制抽样风险的有: 审计抽样过程中的检查风险包括抽样风险和非抽样风险。下列措施中,可以来控制抽样风险的有() 在对被审计单位同时执行财务报表审计和内部控制审计时,下列各项工作中,注册会计师可以利用被审计单位内部审计工作的是()。 审计机关在进行审计时,运用统计抽样法可以使总体中每一单位都有被抽选的机会,使样本的特征尽可能近似总体的特征。 下列各项中,可以运用审计抽样的程序有( ) 是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部() 审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查() 审计抽样过程中的检查风险包括抽样风险和非抽样风险。下列措施中,可以用来控制抽样风险的有(  )。 审计抽样过程中的检查风险包括抽样风险和非抽样风险。下列措施中,可以用来控制抽样风险的有: 注册会计师获取审计证据时可能使用三种目的的审计程序:风险评估程序、控制测试和实质性程序,下列属于注册会计师拟实施的审计程序中通常可以使用审计抽样的是( )。
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