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下列各项中,可能属于审计范围受到限制的情形有( )。
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下列各项中,可能属于审计范围受到限制的情形有( )。
A. 注册会计师无法实施特定程序,只能通过替代程序获取证据
B. 被审计单位的会计记录已被毁坏
C. 重要组成部分的会计记录已被政府有关机构无限期地查封
D. 管理层阻止注册会计师对特定账户余额实施函证
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下列属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制的情况是()。
在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,错误的是( )。
在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,正确的是()
下列有关集团项目组审计范围受到限制的说法中,错误的是()
出现下列情况中,注册会计师不能认为审计范围受到限制的是()
在承接某集团审计业务时,考虑到审计范围可能受到限制,注册会计师的判断恰当的有( )。
出现下列( )情况时,注册会计师认为审计范围受到限制。
出现下列()情况时,注册会计师不能认为审计范围受到限制
在承接对某集团的审计业务时,考虑到审计范围可能受到限制,注册会计师的判断恰当的有()
创造派生存款的能力要受到限制。以下各项中,不属于其限制因素的有()
在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有()。
下列船舶中可能不属于操纵能力受到限制的船舶的是:()
下列船舶中可能不属于操纵能力受到限制的船舶的是()
如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是()。
如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:
(2018年)在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有( )。
下列选项中,不属于注册会计师获取审计证据的能力受到限制的是()
如果审计范围受到限制,注册会计师应当出具无法表示意见审计报告。
下列商标转让受到限制的有 ( )
(2018年真题)在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有( )。
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