多选题

下列各项中,可能属于审计范围受到限制的情形有( )。

A. 注册会计师无法实施特定程序,只能通过替代程序获取证据
B. 被审计单位的会计记录已被毁坏
C. 重要组成部分的会计记录已被政府有关机构无限期地查封
D. 管理层阻止注册会计师对特定账户余额实施函证

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下列属于由被审计单位管理层造成的审计范围受到限制的情况是()。 在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,错误的是( )。 在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,正确的是() 下列有关集团项目组审计范围受到限制的说法中,错误的是() 出现下列情况中,注册会计师不能认为审计范围受到限制的是() 在承接某集团审计业务时,考虑到审计范围可能受到限制,注册会计师的判断恰当的有(  )。 出现下列(  )情况时,注册会计师认为审计范围受到限制。 出现下列()情况时,注册会计师不能认为审计范围受到限制 在承接对某集团的审计业务时,考虑到审计范围可能受到限制,注册会计师的判断恰当的有() 创造派生存款的能力要受到限制。以下各项中,不属于其限制因素的有() 在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有()。 下列船舶中可能不属于操纵能力受到限制的船舶的是:() 下列船舶中可能不属于操纵能力受到限制的船舶的是() 如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是()。 如果审计范围受到限制,可能产生的影响非常重大和广泛,注册会计师应出具的审计意见类型是:    (2018年)在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有( )。 下列选项中,不属于注册会计师获取审计证据的能力受到限制的是() 如果审计范围受到限制,注册会计师应当出具无法表示意见审计报告。 下列商标转让受到限制的有 ( ) (2018年真题)在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,正确的有(  )。
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