单选题

审计人员对被审计单位的利润进行趋势分析,发现利润增长较大。经初步测试,了解到该公司管理模式和生产规模都没有变化,根据以上情况,利润增长最有可能源自()。

A. 供货商减少
B. 低估年末应收账款
C. 产品竞争对手增加
D. 高估年末存货成本

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审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发现下列事项,其中属于应在税前会计利润基础上予以调增的项目有( )。 审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发现下列事项,其中属于应在税前会计利润基础上予以调减的项目有() 审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发现下列事项,其中属于应在税前会计利润基础上予以调增的项目有( )。 审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是( )。 (2013年)审计人员在对被审计单位应纳税所得额进行审查时发现下列事项,其中属于应在税前会计利润基础上予以调增的项目有()。 某注册会计师在对被审计单位借款费用进行审计时,发现被审计单位将不符合资本化条件的借款费用予以资本化,则被审计单位存在少计费用,虚增资产和利润情况() 审计人员对被审计单位存货进行监盘,可以达到的审计目标是证实()。 由审计机关派遣审计人员到被审计单位进行的审计为 被审计单位2007年利润总额有较大增长,以下各种情况下利润存在舞弊的事项可能有() 被审计单位2007年利润总额有较大增长,以下各种情况下利润存在舞弊的事项可能有()。 在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是()。 审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括(  )。 审计人员对被审单位Excel财务数据所进行的审计属于计算机审计。 是指由审计机构派出审计人员到被审计单位进行的现场审计。 审计人员不能绕过被审计单位的人员,直接对被审计单位的实时运营系统进行数据采集和查询操作。A.正确B.错误() 审计人员对被审计单位内部控制调查结果进行描述的方法有: 在对被审计单位存货进行监盘时,审计人员应当: 审计报告是审计人员对被审计单位经济活动的什么内容进行审查评价,做出审计结论的书面文件?() 审计人员对被审计单位合并报表进行实质性审查时,应实施的审计程序有( ) 审计人员对被审计单位银行存款进行实质性测试时,可采用的审计程序有()
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