多选题

农发行内部审计档案的保管期限根据内部审计项目案卷的保存价值确定,分为两种()

A. 5年
B. 10年
C. 20年
D. 永久

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商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。 农发行内部审计结果沟通时,审计组应在审计报告正式提交之前,与审计对象进行积极、有效的结果沟通,沟通的主要内容包括() 审计档案工作,是指内部审计部门对审计档案进行的收集.整理.保管.( )。 农发行内部审计派出机构应设立单独资料室专门保管归档前的资料,资料室要具备等条件,确保资料安全() 审计部◆内部审计机构应当为审计项目建立电子审计档案() 内部审计机构应当为审计项目建立电子审计档案。---审计部() 《商业银行内部审计指引》规定,内部审计人员在从事内部审计活动时() 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括() 农发行审计局及审计派出机构于每年月底前向总行及驻地行档案管理部门移交上一年度签字密封后的内部审计档案() 内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的,是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据() 银行内部审计主要的审计方法是(  )。 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:() 商业银行内部审计活动外包应符合本银行内部审计章程的有关要求() 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部() 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 商业银行在实施内部审计活动外包时,本银行内部审计人员应参与并监督项目实施() 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 内部审计部门应建立健全内部审计档案管理制度,整理、立卷、定期交档案管理部门或者档案工作人员集中妥善保管内部审计档案资料,自审计报告之日起计算,不得少于()。 内部审计机构应当建立审计项目档案管理,加强审计工作底稿的归档、保管、查询、复制、移交和销毁等环节的管理工作,妥善保存审计档案。---审计部()
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