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对银行集团并表情况内部审计的频率和程度应当与银行集团相一致()
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对银行集团并表情况内部审计的频率和程度应当与银行集团相一致()
A. 复杂程度
B. 风险状况
C. 管理水平
D. 资金预算
E.
F.
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内部审计部门或岗位对单位内部管理制度和机制的建立与执行情况的检查频率应当为()。
内部审计部门应在年度风险评估的基础上确定审计重点,审计频率和程度应与银行业金融机构的相一致()
商业银行内部控制应当与管理模式、业务规模、产品复杂程度、风险状况等相适应,并根据情况变化及时进行调整,体现了商业银行内部控制的( )。
银行业监督管理机构可根据需要,要求银行业金融机构通过内部审计机构或委托内部审计机构对其数据治理情况进行审计,并及时报送审计报告()
商业银行内部控制应当与管理模式、业务模式、产品复杂程度、风险状况相适应,并根据情况变化及时进行调整,这体现了商业银行内部控制的( )原则。
商业银行内部控制应当与管理模式、业务模式、产品复杂程度、风险状况相适应,并根据情况进行及时调整,这体现了商业银行内部控制的()原则。
村镇银行未设立内部审计部门的,应设置专门的内部审计岗位,并委托主发起行承担村镇银行的审计职能,确定对村镇银行的审计监督机制,有效实施审计活动()
商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会()
商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每()进行一次全面审计。
商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每()进行一次全面审计。
商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每__进行一次全面审计()
按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报告给商业银行()
银行业监督管理机构的并表监管应当重点关注银行集团的整体资本、财务和风险情况,并特别关注银行集团的跨境跨业经营以及内部交易可能带来的风险()
()负责对银行高级管理人员进行离任审计,有权对银行的经营决策、风险管理、内部控制等情况进行审计。
根据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行内部控制应当与等相适应,并根据情况变化及时进行调整()
商业银行内部控制的“相匹配原则”是指,商业银行内部控制应当与等相适应,并根据情况变化()
商业银行内部审计部门应当至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计()
商业银行应当指定牵头部门负责银行集团内部交易管理,建立识别、监测、报告、控制和处理内部交易的政策、权限与程序()
商业银行应当评估内部交易对相关附属机构及银行集团整体等方面的影响()
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
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