单选题

下面关于内部控制的表述,符合COSO委员会定义的有()

A. 内部控制是企业要追求的一套目标
B. 内部控制主要是由企业内相应的职能部门来执行的
C. 内部控制做好了,企业的经营目标就一定能实现
D. 内部控制是一个实现目标的程序及方法

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根据COSO委员会对内部控制所下的定义,下列描述不正确的是() 下列关于COSO委员会对内部控制见解的说法中,正确的是( )。 下列属于COSO委员会规定的内部控制目标有( )。 下列属于COSO委员会规定的内部控制要素的有(    )。 下列各项控制活动中,按照COSO委员会的内部控制理论的规定,属于侦察式控制活动的是( )。 COSO委员会在内部控制整体框架中,明确的内部控制的目标包括()。 COSO委员会在内部控制整体框架中,明确的内部控制的目标包括()。 下列关于内部控制表述正确的有( )。 COSO委员会内部控制整体架构主要由()构成,其对象是所有的组织,也包括金融机构 COSO委员会与1992年发布《内部控制——整体框架》,中提出了内部控制的要素包括()。 COSO委员会于1992年发布《内部控制——整体框架》中提出了内部控制的要素包括()。 根据COSO委员会对内部控制的定义,公司的董事会、管理层及其他人士应提供合理保证以确保实现的目标有( ) 2013年5月,美国COSO委员会发布的《内部控制——整合框架》在原有内部控制定义和五要素的基础上考虑的因素是: 总行内部控制委员会常设成员有() 依据COSO对内部控制的表述,下列各项属于内部控制活动的有( ) 关于评标委员会的表述中,符合《招标投标法》规定的有( )。 COSO报告中关于内部控制的定义中提到内部控制要实现的几大目标,其中包括()。 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。
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