单选题

作为内部证据的会计记录在下列情形中,可靠性较弱的是()

A. 在外部流转
B. 经注册会计师验证
C. 有健全有效的内部控制制度
D. 被审计单位书面声明

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有关审计证据可靠性的下列表述中,注册会计师认同的是()。 有关审计证据可靠性的下列表述中,注册会计师认同的是( ) 下列有关审计证据可靠性的表述中,注册会计师认同的是( ) 注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是( ) 注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是 关于注册会计师获取的下列审计证据中,通常认为可靠性最强的是()。 关于注册会计师获取的下列审计证据中,通常认为可靠性最强的是()。 审计人员需要对审计证据的可靠性作出判断,下列关于审计证据可靠性的表述中不正确的是( )。 下列各项中,不影响审计证据可靠性的是() 下列各项中,不影响审计证据可靠性的是() 下列各项中,不影响审计证据可靠性的是(  )。 从可靠性看,函证的回函比内部审计证据更可靠() 下列审计证据可靠性最强的是( ) 注册会计师执行会计报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的是( )。 注册会计师执行会计报表审计业务获取的审计证据中,下列可靠性最强的是( ) 下列关于审计证据可靠性的表述中,错误的是(  )。 下列关于审计证据可靠性的表述中,错误的是( ) 在获取的下列审计证据中,可靠性最强的是( )。 下列关于审计证据可靠性的表述中,错误的是()。 下列关于审计证据可靠性的说法中,正确的是()。
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