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关于关联方的审计中风险评估程序和相关活动,下列属于项目组内部可能讨论的内容有()。
多选题
关于关联方的审计中风险评估程序和相关活动,下列属于项目组内部可能讨论的内容有()。
A. 关联方关系及其交易的性质和范围
B. 可能显示存在关联方交易的记录或文件
C. 对关联方可能如何参与舞弊的特殊考虑
D. 管理层凌驾于相关控制之上的风险
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注册会计师识别和评估与关联方关系及其交易有关的重大错报风险,以及设计审计程序以应对评估风险的目标不包括( )。
下列各项中,通常属于为获取与识别关联方关系及其交易相关的重大错报风险的信息实施的审计程序的有( )。
关于关联方关系及其交易相关的其他审计程序的说法中,不正确的是( )。
在审计关联方关系及其交易特殊项目中,A注册会计师需要实施恰当的风险评估程序和进一步审计程序,以便其识别和评估关联方关系及其交易的重大错报风险。请对以下事项作出职业判断。A注册会计师应当询问管理层和被审计单位内部其他人员,了解与关联方关系及其交易相关的控制。以下事项中,A注册会计师不需要了解的是()。
在识别和评估与关联方交易相关的重大错报风险时,下列说法中,错误的是()
注册会计师为获取与识别关联方关系及其交易相关的重大错报风险的信息,了解关联方关系及其交易的审计程序包括( )。
下列与关联方审计相关的说法中,错误的是( )。
关于关联方审计,下列说法中错误的是( )。
关于关联方审计,下列说法中错误的是( )。
关于关联方的审计,下列属于项目组内部.可能讨论的内容有()。
关于关联方审计,下列说法中错误的是( )。
下列关于关联方审计目标表述不正确是( )。
在审计关联方关系及其交易特殊项目中,A注册会计师需要实施恰当的风险评估程序和进一步审计程序,以便其识别和评估关联方关系及其交易的重大错报风险。请对以下事项作出职业判断。如果管理层在财务报表中作出认定,声明关联方交易是按照等同于公平交易中通行的条款执行的,A注册会计师应当实施以下恰当的审计程序,获取该项认定的充分、适当的审计证据。以下审计程序不恰当的是()。
在审计关联方关系及其交易特殊项目中,A注册会计师需要实施恰当的风险评估程序和进一步审计程序,以便其识别和评估关联方关系及其交易的重大错报风险。请对以下事项作出职业判断。如果管理层在财务报表中作出认定,声明关联方交易是按照等同于公平交易中通行的条款执行的,A注册会计师应当实施以下恰当的审计程序,获取该项认定的充分、适当的审计证据。以下审计程序不恰当的是()
对关联方关系及其交易实施风险评估程序时,需要项目组内部讨论的事项有()。
对关联方关系及其交易实施风险评估程序中,需要项目组内部讨论的事项有()。
注册会计师对关联方关系及其交易实施的风险评估程序中,正确的有()
在评估和应对与关联方交易相关的重大错报风险时,下列说法中,注册会计师认为正确的是( )。
在评估和应对与关联方交易相关的重大错报风险时,下列说法中,注册会计师认为正确的是( )。
在评估和应对与关联方交易相关的重大错报风险时,下列说法中,A注册会计师认为正确的是( )
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