单选题

对审计业务的监督包括( )

A. 确定审计工作底稿足以支持审计发现;
B. 为特定审计业务分配审计人员;
C. 确定审计范围;
D. 至少每年对每个内部审计师进行业绩评估

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审计监督的原则包括( )。 如果对首席审计官负责的业务提供确认服务,应由内部审计部门的质量保证部门进行监督。 全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括、、、、内部监督五个要素所进行的全面审计。---审计部() 以下属于对审计业务实施指导、监督与复核的责任人是(   ) 。 专门监督主要包括一般监督与审计监督。(  ) 对个人电子业务申请资料的监督包括() 日常监督中的内部审计监督不包括()。 审计项目主审按季对审计整改情况进行监督考核,并由专人复核,考核标准主要包括() ()的审计作为一项重要风险融入信贷业务审计、会计业务审计、重要岗位人员履职审计、出纳业务审计以及其他日常监督活动中。 对预算收入业务进行国库事前监督应包括() 审计机关进行审计监督需要遵循的原则包括 内部审计机构应当接受的业务指导和监督() 被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括(  )。 国家审计机关依法对下列哪些机构进行审计监督() 审计机关对下列单位的有关事项进行审计监督() 落实审计监督,应当强化上级审计机关对下级审计机关的领导() 审计监督的范围包括经济客体,也包括()的全部经济监督活动。 以下哪项对特定的内部审计业务所需要确定的监督程度内容作出了最佳表述? 根据《商业银行理财业务监督管理办fa》,商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少每年对理财业务进行次内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会() 存货业务审计目标包括()
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