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在填制凭证窗口执行冲销凭证命令,由系统自动生成与冲销凭证内容一样的一张红字凭证
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在填制凭证窗口执行冲销凭证命令,由系统自动生成与冲销凭证内容一样的一张红字凭证
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通过SD模块集成的销售开票生成财务凭证后,财务已进行客户收款清账生成了清账凭证,如果发现此张销售订单维护的金额错误,需要将这张单据冲销,应该先冲销发票,后冲销收款清账凭证。
冲销原因是在被冲销凭证中显示的。
次日发现凭证金额或科目,帐户填错,账簿随着记错,应填制一张与原错误凭证(),将金额全数冲销。
办理冲销业务时,被冲销业务的原凭证作主件,加盖“已冲销”或“作废”章()
当日冲消业务监督:核对主机(错账)流水号,对冲销凭证、被冲销凭证的冲销内容进行审核,查看是否有错记现象。
在对已清账凭证进行冲销时,必须先通过之后,才能冲销
总账系统日常会计处理内容不包括冲销凭证。
如要撤销冲销,删除系统生成的冲销数据即可。
如要撤销冲销,删除系统生成的冲销数据即可()
到账通知已生成一笔付款清账凭证,后发现做错需要冲销凭证重新做
按照红字冲账的记账凭证,冲销()
柜员办理柜台冲销业务,必须由客户在冲销凭证上签字确认,并收回被冲销业务客户回执,粘贴到储蓄凭证后面,且经内勤主管审批签字()
财务冲销通过发票校验生成的供应商发票凭证使用事务代码()
核算人员发现已生成凭证有误时,需按照《调整冲销业务规范》进行处理()
在ERP系统中,重置并冲销凭证使用哪个事务码()
核算岗调整、冲销凭证,原银行存款利润中心错误的,原对应Y2凭证只重置不冲销()
贷款隔日冲正,被冲销的原凭证无须加盖“当日冲销”或“作废”印章()
发现以前年度记账凭证有错误,应先用红字冲销,然后用蓝字填制一张更正的记账凭证。( )
发现以前年度记账凭证有错误,不必用红字冲销,直接用蓝字填制一张更正的记账凭证。( )
发现以前年度记账凭证有错误,不必用红字冲销,直接用蓝字填制一张更正的记账凭证。( )
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