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信息技术内部控制的形式有。---审计部()
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信息技术内部控制的形式有。---审计部()
A. 人工控制
B. 自动控制
C. 外部控制
D. 人工.自动相结合
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下列关于信息技术内部控制审计的说法中,正确的是()
内部审计人员只需要考虑内部控制的固有局限。---审计部()
物资采购内部控制包括哪些要素。---审计部()
内部审计部门应加强科技手段和信息技术在审计工作中的运用,建立完善非现场内部审计监测体系及内部审计操作系统.信息管理系统。
全面内部控制审计,是针对组织所有业务活动的内部控制,包括内部环境、、控制活动、信息与沟通、内部监督五个要素所进行的全面审计。---审计部()
内部审计机构质量控制考虑的因素有。---审计部()
信息技术对内部控制产生的风险有( )。
内部控制缺陷包括设计缺陷和缺陷。---审计部()
下列各项中,不属于信息技术内部控制审计中应用控制的内容是()。
下列各项中,采用信息技术可以提高被审计单位内部控制的效率和效果的有( )。
以下信息技术的内部控制中,属于信息技术的应用控制的是()
内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部()
在信息技术环境下,被审计单位可能存在与信息技术相关的内部控制,下列说法中,不正确的是( )。
在信息技术环境下,被审计单位可能存在与信息技术相关的内部控制,下列说法中,不正确的是()
信息技术内部控制制度包括()。
下列各项中,属于采用信息技术可以提高被审计单位内部控制的效率和效果的有( )。
下列各项中,属于信息技术改进被审计单位内部控制的同时产生的特定风险的有( )。
下列有关信息技术内部控制审计的表述中,不正确的是( )。
下列有关信息技术内部控制审计的表述中,不正确的是()
下列有关信息技术内部控制审计的表述中,不正确的是()
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