单选题

下列情况中,不属于审计范围受到限制的是()。

A. 管理层阻止注册会计师对应收账款余额实施函证
B. 被审计单位的会计记录已在火灾中烧毁
C. 重要组成部分的会计记录已被政府有关机构无限期地查封
D. 注册会计师无法实施原定程序,只能通过替代程序获取证据

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下列不属于人们的消费自由受到限制的是()。 出现下列(  )情况时,注册会计师认为审计范围受到限制。 下列船舶中可能不属于操纵能力受到限制的船舶的是:() 下列船舶中可能不属于操纵能力受到限制的船舶的是() 在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,错误的是( )。 在内部控制审计中,下列关于审计范围受到限制的说法中,正确的是() 下列何种船舶不属于操纵能力受到限制的船舶?() 出现下列()情况时,注册会计师不能认为审计范围受到限制 下列有关集团项目组审计范围受到限制的说法中,错误的是() 在内部控制审计中,如果审计范围受到限制,以下说法中,错误的有()。 在内部控制审计,如果审计范围受到限制,以下说法中,错误的有(  )。 下列哪些原因使能见度受到限制,不属于能见度不良?()。 创造派生存款的能力要受到限制。以下各项中,不属于其限制因素的有() 如果审计范围受到限制,注册会计师应当出具无法表示意见审计报告。 在执行内部控制审计时,如果审计范围受到限制,导致注册会计师无法获取充分、适当的审计证据,下列做法中,错误的是(  )。 如果注册会计师在出具审计报告时审计范围受到限制,则注册会计师的下列做法中恰当的是(  )。 内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:() 内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制?( ) 下列情形中会导致注册会计师利用专家工作时的审计范围受到限制的有(  )。 民法的下列渊源中,在空间上的适用范围受到限制的是 ( )
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