单选题

内部审计部门签发的审计报告指出了采购部门的弱点,并提出了相应的改正措施。这份审计报告相对于谁来说作用最大?()

A. 采购部门的经理
B. 高级管理层
C. 审计委员会
D. 首席审计执行官

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银行审计部门的审计报告直接提交给高级管理层() 审计部门实施现场检查的基本程序:审计准备→审计立项→审计实施→审计报告→审计处理→审计跟踪→资料整理(审计部)() 内部审计部门应建立健全审计报告()制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。 审计组应当将审计报告及相关审计资料,一并报送审计部门审定() 内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告。---审计部() 审计部◆内部审计与外部审计不应当相互参阅审计报告() 内部审计部门完成了对财务模块的审计并出具审计报告。总结报告或摘要性的报告最可能提交给谁?() 内部审计部门向()负责并报告工作。 审计组在审计报告报送审计部门前,应当召开审计情况通报会() 审计部门审定经济责任审计报告后,审计意见书或审计决定应送达或抄送的部门不包括() 物资采购审计中,根据原则,内部审计人员应将工作改进空间较大、在增值性方面有潜力的物资采购部门、环节或物资类别确定为审计项目。---审计部() 审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。(  ) 审计部门对会计师事务所出具的审计报告进行监督。(  ) 省联社内部审计部门按审计职能要求及省联社领导的工作安排,对省联社各职能部门开展内部审计,审计通知书应经签发。---审计部() 审计部门应对社会中介机构出具的审计报告进行审核确认() 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 被审计单位应当自接到审计报告之日起()日内,将其书面意见送交审计组或者审计部门 在被审计部门对审计组撰写的“审计事实和评价”进行确认或审计部门提交书面反馈意见后,审计组最迟应当在个工作日内提出审计报告() 某内部审计部门最近完成了对应付账款部门的经营审计,如果在出具最终审计报告的同时出具总结报告,谁最可能只收到总结报告?
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