单选题

柜台经理应检查柜员号是否实名、是否专人专用、有无串用、共用柜员号的情况()

A. 每日|
B. 每周|
C. 每月|
D. 每季

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柜台经理应检查保证金账户开立、转出、销户业务是否符合规定() 营业场所值班负责人应加强巡视,检查缓冲门是否()、临柜员是否全部()、柜台内是否有(),随时了解掌握营业场所秩序,柜台外有无可疑人员等。 柜台经理应按周检查网点现金库存量是否合理,并负责对本网点所有柜员的现金、重空尾箱进行检查() 柜台经理应检查柜员尾箱中收缴的假币是否按规定加盖假币印章、并按规定频率及时上缴支行库管员;柜员尾箱中的残损币是否准确加盖全额、半额章() 柜台经理应至少检查结算管理系统中人员基本情况是否及时更新() 柜台经理应检查是否根据总行反馈的证券报备信息,及时修改账户状态() 柜台经理按日检查库管员及所有柜员的现金尾箱是否账实相符() 柜台经理应检查作废、停用的印章、重要物品是否及时上缴分行,手续是否完备;临时停用印章是否双人封签入库(或保险柜)保管() 柜台经理应每日检查银行承兑汇票的查询、查复是否及时处理,方式是否符合规定,查询、查复书是否专夹配对保管() 柜台经理应每月检查等应收、应付类科目核算是否规范,清理是否及时,是否存在将应确认为当期损益的款项挂账的情况,是否存在违规违纪线索() 柜台经理应按月检查存放同业账户开立的审批手续是否符合规定,是否开立的所有同业账户均经过分行的审批() 对人行大小额支付业务,派驻业务经理应检查柜员对来往报是否及时处理至正确状态,查询报文是否及时回复,退回申请是否及时应答() 柜台经理应检查章、证分管的执行情况、检查印章及重要物品是否均已在“柜台结算信息管理系统”中登记,系统中登记的领用人与实际保管人是否一致() 柜台经理应检查作废、停用的印章、重要物品等是否及时上缴分行,上缴手续是否完备。备用印章是否由分行统一保管;临时停用印章是否双人封签入库(或保险柜)保管() 各网点平账后应及时电话通知授权机构值班柜台经理,值班柜台经理应使用()交易查询对应的被授权网点是否均已平账。 远程授权柜员维护分行本部应将柜台经理柜员号所属角色调整为()。 柜台经理应每周检查对公定期存款提前支取、销户转回,以及保证金账户开立、转出、销户业务是否符合规定() 分行督导人员()对所辖网点查库情况进行一次全面检查,包括所有尾箱是否帐实相符,柜员,柜台经理,网点负责人是否按规定履行查库职责等。 事后监督员应检查柜台经理在“柜员签到信息表”上签字确认所有签到柜员均已完整提交业务传票、清单(如本网点辖属有社区银行的,柜台经理应在“柜员签到信息表”中进行标注)() 柜台经理应按日检查的项目包括下列()
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