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审计师的决策和做法最可能影响下面哪种风险()
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审计师的决策和做法最可能影响下面哪种风险()
A. 固有风险
B. 检测风险
C. 控制风险
D. 业务风险
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为评价工资凭单审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用:
以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性:
以下哪种情况说明内部审计师可能缺乏客观性?()
内部审计师在风险评估过程中发现以下情况,哪种情况应引起内部审计师最大程度的重视?()
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
因为内部审计师的主观判断的影响,各种审计活动的客观性也是不同的,下面哪种审计的客观性最强()
下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿?
IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。
IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()
下列( )项因素最可能使审计师不能使用货币单位抽样。
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?()
在哪种情况下内部审计师认为可能存在舞弊行为?( )
以下哪种情况下内部审计师可能缺乏客观性?
在审计计划程序的早期,内部审计师定义“审计范围”。下列哪些活动或实体能包括在审计范围中?Ⅰ.组织战略计划的组成。Ⅱ.可能影响组织的风险和暴露的评估。Ⅲ.内部审计活动遵守国际内部师审计协会的《职业道德规范》。Ⅳ.可能影响客户组织的风险和暴露的评估。
当首席审计执行官和内部审计师熟悉组织经营目标和流程时,最可能的结果是什么?()
评价数据处理系统审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用()
内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?()
当计划一个审计时,审计师需要评估审计风险,也就是审计师可能无意地没有在有虚假陈述的财务报告上恰当地表达意见的风险。审计风险由以下哪项组成()
某内部审计师授命对公司的应收账款进行审计,那么在评估应收账款回收的可能性时内部审计师采用哪种审计证据最有效()
审计师关于样本规模的决定最可能根据以下哪项内容做出?
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