判断题

除了函证的审计方法,对重要的事项内部审计人员也可以通过电话、亲赴对方单位等方式证实。

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审计人员选择重要预付账款项目进行函证,并依据函证结果做出相应处理,包括() 审计人员收到的函证复函属于:    审计人员收到的函证复函属于: 内部审计人员办理审计事项,与被审计对象或者审计事项有利害关系的,应当。---审计部() ()负责组织制定具体审计方案,组织审计组实施审计项目,协调审计组的有关重要事项,考评审计组成员工作。 审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可以采用消极函证的是() 审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可以采用消极函证的是()。    内部审计人员可以运用下列哪些方法选取样本.---审计部() 单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强对内部审计等重要事项的管理() 审计通知书必要时应当包含“重要事项承诺书”,要求被审计单位相关人员对其所提供资料的真实性、完整性负责,并在“重要事项承诺书”上签章,以下不应在“重要事项承诺书”上签章的人员是() 无法实施函证的应收账款,审计人员可以实施的最为有效的替代审计程序是( ) 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有: 审计人员在调查被审计单位内部控制时,可以采用的方法有:    单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行。 单位内部审计师可以单独进行内部控制审计,也可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行() 内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员。除事项外,可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责() 内部审计人员在获取审计证据应当考虑__的对比,但对于重要审计事项,不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由() 履行起草审计报告等重要审计文书,以及对重要审计事项进行复核,协助审计组组长组织实施现场审计、督促审计组成员开展工作等职责() 内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部()
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