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商业银行应当建立完整的文档管理平台,为内部审计部门及银监会对资本管理的评估提供支持()

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按照《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》规定,商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计,并将审计结果报告给商业银行() 商业银行的风险管理部门应当与合规部门、内部审计部门共同制定并执行风险管理策略。( ) 商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括() 根据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能() 商业银行法律/合规部门不许接受内部审计部门的审计。( ) 商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。() 《商业银行信息科技风险管理指引》规定,商业银行应在内部审计部门设立专门的岗位() 商业银行内部审计部门应当每年至少对商业银行的关联交易进行专项审计,并将审计结果报商业银行董事会和监事会() 商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究。内部审计部门、内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任() 内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的()审计 商业银行的内部审计部门应当定期对市场风险管理体系进行独立的审查和评价,内部审计报告应当直接提交给()。 商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能() 商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立()业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能。 商业银行应当建立由()内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织构架。 商业银行应当建立由()、内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织架构。 商业银行应当建立由()内控管理职能部门、内部审计部门、业务部门组成的分工合理、职责明确、报告关系清晰的内部控制治理和组织构架。 对于操作风险的管理,商业银行内部审计部门的职责不包括(  )。 商业银行应当建立内部控制的报告和信息反馈制度,业务部门、内部审计部门和其他控制人员发现内部控制的隐患和缺陷,应当及时向()、管理层或相关部门报告。 商业银行的战略风险管理流程应当定期通过外部审计部门的审核。() 商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查()
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