判断题

凡记录审计过程.反映审计结果.证实审计结论文件.数据资料及工作底稿都应由审计部门立卷归档。( )

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内部审计人员应根据项目审计方案,综合运用审核、、鉴定、调节和分析等方法,获取审计证据,并将审计过程和结论记录于审计工作底稿() 审计工作底稿应当内容完整、记录清晰、结论明确,客观地反映项目审计方案的编制及实施情况,以及与形成审计结论、意见和建议有关的所有重要事项。---审计部() 内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部() 审计组根据审计方案确定审计内容和重点,安排审计人员实施审计。审计人员通过选用适当的审计方法对有关资料和数据进行测试,现场查验有关文件和资料,向有关单位和个人进行调查等方式进行审计,取得审计证据,和审计工作底稿() 内部审计机构在评价外部审计工作质量时,内部审计机构应当将评价过程及结果记录于()。 内部审计机构无须对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责。---审计部() 审计部◆内部审计机构无须对利用外部专家服务结果所形成的审计结论负责() 审计工作底稿应内容完整.记录清晰.结论明确,能客观反映审计计划和方案的制定及实施情况,并包括与形成审计结论和建议有关的所有重要事项。( ) 在对IT程序的安全性审计过程中,IS审计师发现没有文件记录安全程序,该审计员应该() 审计工作底稿是审计证据的载体,是指审计人员在执行审计任务的过程中,形成的全部审计工作记录和获取的资料。( ) 审计工作底稿是指内部审计人员在审计过程中所形成的,是联系审计证据和审计结论的桥梁。---审计部() 审计报告是审计人员对被审计单位经济活动的什么内容进行审查评价,做出审计结论的书面文件?() 审计日记是以组为单位,按时间顺序反映其每日实施审计全过程的书面记录() 第2106号内部审计具体准则所称的审计报告,是指外部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件。---审计部() 审计人员通过对有关资料和数据进行测试、现场查验有关文件和资料、向有关单位和个人进行调查等方式进行审计,取得审计证据,编制() 涉密文件、资料打印应进行审计记录,涉密文件扫描应履行审批程序。 涉密文件、资料打印应进行审计记录;涉密文件扫描应履行审批程序() 内部审计人员在审计过程中所形成的工作记录指的是.。---审计部() 内部审计报告应当包括审计概况、审计结论() 结果沟通是内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计概况、审计依据、审计发现、审计结论、审计意见和审计建议进行的讨论和交流,一般可以采取的方式是()
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