单选题

下列各项中,最有可能防止员工挪用现金收入的内部控制措施是 ( )

A. 现金收取与应收账款过账之间的职责分离
B. 坏账冲销由独立于信用审批部门的主管授权
C. 监督每日现金汇总袁与现金日记账之间的核对
D. 对现金日记账和每日现金汇总表实施独立的内部稽核

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A注册会计师负责审计甲公司2012年财务报表。以下所了解货币资金的各项控制活动中,最有可能防止员工挪用现金收入的是(  )。 以下各项控制措施中,预防员工贪污、挪用销售款最有效的方法是() 注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关错报风险领域。下列各项中最能预防员工贪污、挪用销货款的控制是() 注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大错报风险领域。下列各项中最能预防员工贪污、挪用销货款的控制是() 下列各项中,预防员工贪污、挪用销售货款的最有效的方法是()。 下列各项中,预防员工贪污、挪用销货款的最有效的方法是( ) 注册会计师需要了解被审计单位销售交易内部控制流程,评估相关重大错报风险领域。下列各项中最能预防错报员工贪污、挪用销货款的控制是(  )。 以下控制活动中,最能预防员工挪用现金的是()。 * 为了防止向员工过量支付工薪,或向不存在的员工虚假支付工薪,下列最有效的内部控制措施是( ) 以下各项中,预防某企业员工贪污、挪用资金的最有效措施是() 下列控制措施中,能够最有效地预防员工贪污、挪用销货款的控制活动的是()。 下列各项,违背现金收支内部控制要求的有() 以下各项中,预防被审计单位员工贪污、挪用资金的最有效措施是( )。 如果雇主存在歧视行为,下列各项中最有可能实施歧视的雇主是() 如果雇主存在歧视行为,下列各项中最有可能实施歧视的雇主是(  )。 下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。 下列描述中,预防员工贪污、挪用销货款的最有效的方法是( )。 下列各项中,属于库存现金的内部控制测试程序的有()。  下列中最有可能出现的情况是 下列中最有可能出现的情况是
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