单选题

某公司的内部审计经理计划对钢管采购流程进行审计,采购部门拥有5名采购人员来管理公司使用的20家供应商。以下哪项将降低供应商回扣的风险?

A. 定期轮换向采购人员指派的供应商账户。
B. 对供应商进行签约前财务能力分析。
C. 对供应商所有金额相同的发票生成自动化电脑报告。
D. 对各仓库的钢管进行定期盘存。

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采购审计指对从采购计划编制到合同管理的整个采购过程的结构性回顾。采购审计的主要目标是什么() 若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:() 内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是() 内部审计主管正在为下一年度编制工作计划,可是审计资源有限。在决定是对采购部门进行审计,还是对人事部门进行审计时,下列( )因素最不重要。 (一)资料2018年4月,审计组对某公司2017年度财务收支进行了审计。在对该公司固定资产业务进行审计时,发现如下情况:1.该公司与设备采购有关的部分内部控制如下:(1)采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门;(2)设备管理部门根据申请书会同财会部门、计划部门编制设备采购计划;(3)采购计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单 某公司的内部审计机构对该公司所属的一家企业进行经济效益审计,该审计属于 (一)资料2014年3月,某审计组对丙公司2013年度财务收支进行了审计有关固定资产审计的情况和资料如下: 1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况: (1)采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门; (2)设备管理部门根据申请书,会同财会部门、计划部门编制设备采购计划; (3)采购计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单,交采购部门执行; (4) 管理层要求内部审计部门对某业务流程中的采购环境进行审计,并要求其对该经营的管理控制改善问题推荐相应的程序与控制。则内部审计师应该: 某公司的内部审计人员授命对公司的市场运营程序编制流程图时,内部审计师获取的审计证据可以不包括() 园区采购需求计划流程,如果计划类型选择内部制作,则不会激活采购计划导入子流程() 一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。 (一)资料2018年4月,某审计组对乙公司2017年度财务收支情况进行审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对采购与付款业务内部控制进行调查的过程中了解到:(1)大宗采购由采购部门经理直接指定供应商;(2)各部门提出采购申请,由本部门经理批准后,向供应商发出订单;(3)指定会计人员定期核对采购日记账和总账;(4)安排 资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 指出该循环内部控制的弱点,分析各弱点可能导致的错报类型。 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( ) 物资采购计划审计主要内容主要有。---审计部() 公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?() 对政府采购活动进行审计监督的机关是() 资料 某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业——ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。 要求 针对该循环的控制弱点,向ABC公司的管理当局提出改进建议。 2014年3月,某审计组对丙公司2013年度财务收支进行了审计有关固定资产审计的情况和资料如下:资料1.审计人员对丙公司设备采购环节内部控制进行了重点调查,了解到以下情况:(1)采购部门确定设备需要量,提出设备购置申请书,报送设备管理部门;(2)设备管理部门根据申请书,会同财会部门、计划部门编制设备采购计划;(3)采购计划经批准后,设备管理部门下达采购通知单 2017年3月,某审计组对乙公司2016年度财务收支进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下:1.审计人员在对该循环内部控制进行调查的过程中了解到:(1)仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购;(2)材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程;(3)验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认;
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