单选题

在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件

A. 审计查询单
B. 审计事实确认书
C. 询证函
D. 反馈意见书

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注册会计师在审计过程中发现被审单位所使用的主要会计政策不当,则被审计单位可能存在( ) 审计取证具体方法应用于审计程序的() 内部审计人员对审计过程中发现的重大事项和重要问题应及时向()报告,以便采取有效措施,及时解决问题,消除或规避审计风险 内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用方式向派出审计机构或上一级审计部门报告() 审计基本方法,按照审计取证的先后顺序分,可以分为() 审计取证具体方法应用于: 取证顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相反的审计取证方法是() 审计部查明审计对象因违章.违规.违纪造成严重后果或存在重大风险隐患时,有权建议高级管理层对审计对象实施紧急接管。( ) 下列属于审计取证的基本方法的是() 下列审计过程中发现的重大问题需要与治理层沟通的有( )。 在业务监管履职过程中发现违规违纪线索,及时移送严肃查处() 下列审计取证方法所获得的审计证据可靠性较高的是()。 下列审计取证方法不能收集到适当性强审计证据的是() 建立在对审计风险识别、评估基础上的审计取证模式是() 发挥审计监督作用,优化审计立项,加强(),建立完善发现违规违纪线索及时移交纪委查处机制 下列关于审计取证模式的表述,正确的有( )。 开始大量采用抽查方法的审计取证模式是() 下列关于审计取证模式的表述,正确的有()。    审计取证模式的演变大致可分为()。 审计取证方法按其取证顺序与记账程序的关系可以分为:
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