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审计师之所以对会计账册有种特殊的敏感性,是与其审计对象——当前财务会计的特征分不开的。下列各项中不属于财务会计的特征是()。
单选题
审计师之所以对会计账册有种特殊的敏感性,是与其审计对象——当前财务会计的特征分不开的。下列各项中不属于财务会计的特征是()。
A. 原始凭证的要素
B. 复式记账
C. 权责发生制
D. 固定收支比
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为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是()
未取得审计师、会计师任职资格的内部审计机构负责人,应从事审计、会计相关工作年以上。---审计部()
注册会计师在财务报表审计中之所以利用内部审计的工作,最本质的原因是()
注册会计师在财务报表审计中之所以利用内部审计的工作,最本质的原因是()。
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审计师计划对报告循环开展合规性审计。审计师特别关心可能会被竞争对手利用的季报上的敏感数据的控制情况。敏感财务数据的发布应当由下列()项来确定
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的()
如果IS审计师与部门经理对审计结果存在争议,争议期间审计师应首先采取以下哪项行动()
内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是:
内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该:
内部审计师和外部审计师之间的协调往往:
注册会计师在财务报表审计中之所以利用内部审计的工作,最本质的原因是( )。
内部审计师正在采购和应付账款系统开展经营审计,审计目标是要识别流程的变动情况,这些流程将会提升效率和效果。下列( )支持审计师有关公司应当实施电子数据交换(EDI)的建议。Ⅰ.存在小额交易。Ⅱ.存在时间敏感性的准时制采购环境。Ⅲ.存在大量的定制采购。Ⅳ,与同一个供货商有多项交易。
一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。
高级审计师对一位助理审计员做出表现不好的评语。审计员请求审计主管更改评定。审计主管了解该审计师的表现而且同意高级审计师对他的评定,为此审计主管同意会见此人并同他讨论有关情形。审计主管最应当采取的行动是( )。
如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:( )
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
商业银行可设立总审计师或首席审计官(以下统称“总审计师”)一名。总审计师由审计委员会负责聘任和解聘()
敏感性分析可以采用等分析方法: 主观敏感性分析|单因素敏感性分析|多因素敏感性分析|线性敏感性分析|非线性敏感性分析
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