登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
注册会计师(CPA)
>
战略与风险管理
>
甲公司的几位董事在讨论企业的内部控制时,考虑到企业的组织架构对于企业的内部控制非常关键,需要识别企业的组织架构设计与运行中需要关注的风险,下列属于应该关注的风险的有()。
多选题
甲公司的几位董事在讨论企业的内部控制时,考虑到企业的组织架构对于企业的内部控制非常关键,需要识别企业的组织架构设计与运行中需要关注的风险,下列属于应该关注的风险的有()。
A. 治理结构形同虚设
B. 缺乏科学决策、良性运行机制和执行力
C. 权责分配不合理
D. 内部机构设计不科学
查看答案
该试题由用户783****18提供
查看答案人数:30365
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户783****18提供
查看答案人数:30366
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
企业内部控制的信息内部公开,要求企业()。
根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》以及本企业的内部控制制度,企业应围绕()等,对内部控制有效性进行全面评价。
甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内 部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。
《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制评价指引》规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是公司()的责任。
甲公司是一家上市公司,按照国家要求,一直注重企业内部控制体系的建设。该公司董事会研究决定,建设内部控制首先要抓好企业内部环境的建设。针对以上信息,请判断下列选项中,不属于内部环境因素的是()
《企业内部控制基本规范》规定企业应设置的董事会下属专业委员会是()
企业内部控制手册的格式在企业内部控制规范中进行了统一的规定。
以下哪项不是企业外包决策时应考虑的企业内部条件()
企业内部控制评价指引包括()
企业内部控制的原则有( )。
企业内部控制的原则包括()。
企业内部控制配套指引包括()。
企业内部控制的目标包括()。
企业内部控制应用指引为企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引()
( )是企业内部控制的重要控制手段。
( )是企业内部控制的重要控制手段。
《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。
《企业内部控制应用指引》是根据有关法律法规和《企业内部控制基本规范》制定的。
以下哪些描述你认为是正确的()Ⅰ.财务数据可反映企业内部控制的水平Ⅱ.企业内部控制存在极端压力情形Ⅲ.企业内部控制的水平表征着一种企业所处的风险水平Ⅳ.企业内部控制水平的基调一般是由EO决定的
企业内部控制措施不包括()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了