单选题

内部审计师就需要收集的信息种类和数量进行判断,判断的首要目的是:

A. 消除得出不正确结论的风险。
B. 最大程度地降低审计业务的成本。
C. 遵守《标准》。
D. 为审计发现和审计建议提供重要的依据

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内部审计师需要精通以下哪个学科? 内部审计师的大量工作是积累审计业务信息。() 下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:( ) 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是: 在符合性测试过程中审计师需要做出多项决定,关于以下哪项内容的决定要求审计师做出的判断最多?() 内部审计师最可能判断账户余额中的一个错误是重要的,如果错误涉及() 内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是() 为了验证可能存在的过时存货数量,内部审计师可以利用除以下哪项以外的方法收集证据() 内部审计师在进行面谈时,应充当倾听者来获取大部分信息,那么内部审计师在面谈中应该保持的态度是() 内部审计师需要正确评价以下哪个学科?( ) 下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集的信息的最佳描述? 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出() 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 出于对本单位相关信息保密性要求和内部审计的性质,内部审计师可以不配合外部审计师的工作() 某内部审计师在审计过程中怀疑300张发票中存在一部分不合理的发票,因此采用判断抽样的方法选取30张的样本进行审查,该内部审计师的做法的缺陷在于() 内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 内部审计师频繁使用访谈技术。在考虑是否可以使用访谈技术来收集审计证据时,审计师应当注意到这些访谈( )。
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