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下列所实施函证程序获取的审计证据与审计目标最相关的是()
单选题
下列所实施函证程序获取的审计证据与审计目标最相关的是()
A. 采用消极的函证方式函证应付账款的高估
B. 采用列明账户余额信息的函证方式函证应收账款的高估
C. 采用列明账户余额信息的积极的函证方式函证应收账款的低估
D. 采用不列明账户余额信息的积极的函证方式函证应付账款的低估
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下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序和审计目标最相关的是( )
下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()
下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()。
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标相关的有( )。
下列各项中,注册会计师为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
在审计甲公司财务报表时,下列为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
关于实施函证审计程序所获取的审计证据与财务报表项目的认定,以下最相关的是()
注册会计师实施函证程序获取的审计证据中与以下认定最相关的是()。
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标不相关的是()
下列审计准则中没有明确实施函证程序以获取审计证据的重要性的是()。
按照项目审计方案,运用审核、观察、监盘、访谈、调查、函证、计算和分析程序等方法,获取相关、可靠和充分的审计证据,并在审计工作底稿中记录审计程序执行过程、审计证据与结论。实施内部审计的人员不得少于()。
A注册会计师负责对甲公司2X10年度财务报表进行审计。下列各项中,A注册会计师为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
注册会计师在审计过程中,可以采用函证程序获取充分、适当的审计证据。根据函证程序的特性,这一程序最易发现下列()存在的问题。
下列被称为审计证据载体,注册会计师用于记录所制定的审计计划、实施的审计程序、 获取的相关审计证据以及得出的审计结论是( )
关于获取审计证据的审计程序与特定认定的相关性,以下情形中,最相关的是()。
以下程序中,在考虑实施收入截止测试等审计程序所获取审计证据的基础上,属于应收账款函证的替代程序的是()。
内部审计人员通过执行分析程序,能够获取与下列事项相关的证据.---审计部()
审计部◆内部审计人员通过执行分析程序,能够获取与下列事项相关的证据()
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