多选题

在下列对内部控制的了解表述中,正确的有()。

A. 如果并不打算依赖控制,注册会计师就没有必要进一步了解业务流程层面的控制
B. 如果不打算信赖内部控制,注册会计师就没有必要进行穿行测试
C. 如果认为仅通过实质性程序无法将认定层次的检查风险降至可接受的水平,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动
D. 如果针对特别风险,注册会计师应当了解和评估相关的控制活动

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依据COSO对内部控制的表述,下列各项属于内部控制活动的有( ) 下列关于或有事项的表述中正确有( )。 下列有关对内部控制了解的相关说法,错误的是( ) 下列有关了解内部控制的表述中,正确的是()。 依据我国《内控规范》对内部控制的表述,下列各项属于内部控制的内部环境因素的有() 下列各项关于企业担保业务内部控制的表述中正确的是( )。 下列有关信息技术对内部控制的影响的表述中,不正确的是( )。 注册会计师在对内部控制进行了解后,针对某一项认定制定审计计划时,下列表述正确的是( )。 注册会计师在对内部控制进行了解后,针对某一项认定制定审计计划时,下列表述正确的是()。 下列各项关于企业资金流动内部控制的表述中正确的是()。 下列各项关于企业投资活动内部控制措施的表述中正确的( )。 以下关于了解内部控制与控制测试的说法中正确的有( )。 下列对内部转移价格的表述不正确的是(). 下列对内部转移价格的表述不正确的是( ) 审计人员对内部控制进行调查了解的方法有() 审计人员对内部控制进行调查了解的方法有() 以下哪项表述是对内部控制问卷的描述?() 下列对内部控制作用的论述正确的有() 对内部授权审批制度表述正确的有()。 注册会计师在对内部控制进行了解后,针对某一项认定制定审计计划时,下面表述正确的是()。
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