单选题

接上题,若企业所得税税率为 25%,则该企业的净利润为( )万元。

A. 93.75
B. 90
C. 95
D. 92.5

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若企业税后利润为150万元,所得税税率为25%,利息费用50万元,则该企业的已获利息倍数为() 若企业税后利润为75万元,所得税税率为25%,利息费用50万元,则该企业的已获利息倍数为()。 若企业税后利润为150万元,所得税税率为25%,利息费用50万元,则该企业的已获利息倍数为()。 若企业税后利润为75万元,所得税税率为25%,利息费用50万元,则该企业的已获利息倍数为() 某企业税后净利润为67万元,所得税率33%,利息费用为50万元,则该企业利息倍数为( ) (2020年真题)甲公司2019年净利润150万元,利息费用100万元,优先股股利37.5万元。企业所得税税率25%。甲公司财务杠杆系数为(  )。 某企业2012年取得年度利润总额5100万元,对某重灾区捐赠100万元,适用企业所得税税率为25%,则2012年需要缴纳企业所得税()。 某企业2018年实现税前利润400万元,本年发生应纳税暂时性差异16万元。若公司采用资产负债表债务法对所得税业务进行核算,所得税税率为25%(假定以前年度的所得税税率也为25%),则2018年净利润为()万元 某企业利润总额为 200 万元,所得税费用为 50 万元,则该企业的净利润为( )万元。 甲企业税后净利润为80万元,所得税率20%,利息费用为50万元,则该企业利息保障倍数为( )。 甲公司2019年净利润150万元,利息费用100万元,优先股股利37.5万元。企业所得税税率25%。甲公司财务杠杆系数为()。 甲公司2019年净利润150万元,利息费用100万元,优先股股利37.5万元。企业所得税税率25%。甲公司财务杠杆系数为( )。 企业股本10000万元,所得税税率25%,则企业预计实现的目标利润额为()万元。 某境内企业适用的企业所得税税率为25%,2011年度该企业境内的应纳税所得额为200万元,境外分回税后利润50万元,在境外已缴纳企业所得税10万元,2011年度该企业汇总纳税时实际缴纳企业所得税为()万元 某施工企业2015年利润总额为4030万元,该企业所得税费用为530万元,净利润是万元 某施工企业2015年利润总额为4030万元,该企业所得税费用为530万元,净利润是( )。 某施工企业2009年利润总额为4030万元,该企业所得税费用为530万元,净利润是( )。 某施工企业2013年利润总额为4030万元,该企业所得税费用为530万元,净利润是( )。 某公司2005年至2011年应纳税所得额分别是:-200万元、40万元、20万元、40万元、40万元、20万元、120万元,若企业所得税税率为25%,则该企业2011年度应当缴纳的企业所得税为()万元 居民企业2015年境内应纳税所得额为100万元,适用25%的企业所得税税率。该企业当年从境外A国子公司分回税后收益20万元(A国的企业所得税税率为20%)。则该企业2015年度在境内实际缴纳的企业所得税为()万元。
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