多选题

以下对采购与付款业务流程中确认与记录负债环节的控制活动的陈述中,恰当的包括(  )。

A. 记录现金支出的人员不得经手现金,其他有价证券除外
B. 定期独立检查应付账款总账余额与应付凭单部门未付款凭单档案中的总金额是否一致
C. 定期核对编制付款记账凭证的日期与付款凭单副联的日期,监督付款入账的及时性
D. 应付账款部门在收到供应商发票时应将发票上所记载的品名、规格、价格、数量、条件及运费与订货单上的有关资料核对,如有可能,还应与验收单上的资料进行比较

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以下关于采购与付款业务流程中,验收商品环节的控制活动与认定的说法中,错误的是()。 以下对采购与付款业务流程中执行采购环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制程序的陈述中,恰当的包括() 以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制程序的陈述中,恰当的包括(  )。 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括() 以下对采购与付款业务流程中储存商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,恰当的包括(  )。 以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程中验收商品环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下哪些属于采购与付款业务流程?() 以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 以下对采购与付款业务流程中编制订购单环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 简述采购与付款业务流程。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是()。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 以下对采购与付款业务流程相关控制活动与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是() 下列有关采购与付款循环中确认与记录负债环节的控制活动的表述中,正确的有()。 以下对采购和付款业务流程中付款环节的控制活动以及相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(  )。 了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是()。 了解X公司采购业务流程中后发现以下与付款业务相关的内部控制,其中可能表明采购业务内部控制存在缺陷的是() 以下哪些环节属于采购业务流程()
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