多选题

内控控制评价过程中发现的内部控制缺陷的整改需考虑下列因素()

A. 流程负责人及管理层对于缺陷事实的认可
B. 对于缺陷产生原因的判定
C. 缺陷为公司共性的问题还是个别分公司独有的问题
D. 整改计划的目标是针对缺陷产生的原因,而不是针对缺陷的表象

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会计监督检查过程中发现的会计内部控制缺陷,应当采取适当形式,在合适的时候进行报告() 工作循环分析现场评估在验证过程中发现有隐患应立即整改(包括现场隐患和规程缺陷),整改不了的应采取控制和防范措施() 内部控制缺陷的认定以及内部控制评价报告 下列内控缺陷类型属于按照内部控制缺陷的本质分类的是() 内部控制评价指引的主要内容包括:实施内部控制评价应遵循的原则、内部控制评价的内容、内部控制评价的程序、内部控制缺陷的认定以及内部控制评价的报告() 《企业内部控制基本规范》规定,内部审计机构对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向报告() 内控缺陷按照影响内部控制目标的严重程重,分为() 企业内控评价中发现的缺陷按成因分析应包括哪几种() 审计过程中发现某项或某些控制对企业发展战略、法规遵循、经营的效率效果等控制目标的实现有重大不利影响,确定该项非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷的,注册会计师应当出具的内部控制审计报告为() ()是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。 内部控制缺陷评价方法可采取()。 内部控制自我评价顺序正确的是()。 ①制定年度内控检查方案 ②现场检查 ③检查前培训 ④跟踪整改 ⑤编制内控自我评价报告及对外披露 ⑥汇报检查结果及修订完善 ()是指企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。 焊接过程中发现的缺陷应立即清理修补,修补过程中应保证控制道间温度,每处修补长度宜大于() 内部审计机构对监督检查中发现的内部控制缺陷,应当按照企业内部审计工作程序进行报告;对监督检查中发现的内部控制重大缺陷,有权直接向董事会及其审计委员会、监事会报告() 下列关于内部控制缺陷整改的说法中,正确的是( )。 在内控评价计分过程中,对于内部控制机制建设方面的问题,如果相关风险没有被识别出来,则定性评为()。 关于内部控制评价内容,销售与收款内控评估主要反映() 内部控制侧重评估发现缺陷,内部审计侧重于建立控制机制。 内部控制侧重评估发现缺陷,内部审计侧重于建立控制机制()
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